老师,有关公司代付员工水电费的问题,我司租用办公室缴水费1500(其中500是帮员工代缴的),电费是1800(其中800是帮员工代缴的) 先借:管理费用-水费 1500 借:管理费用-电费1800 货:其他应付款-鑫鑫公司 2300 付员工资时,借:应付工资25000 货:银行存款 23700 货:其他应付款1300这样做对不,不对的话要怎么做,请详细写出来,谢谢
雯雯baby.n
于2016-09-12 11:42 发布 888次浏览
- 送心意
黄老师
职称: 会计师
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同学你好
你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
你好 借 以前年度损益 调整管理费用
贷其他应付款
2022-03-14 10:28:03
同学你好
可以这样处理
2021-09-22 06:30:21
你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。
2021-08-11 16:31:57
你好
可以这么做的
2021-07-04 16:17:35
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