老师,我们公司的装修款,我们应该给对方付钱,现在钱已经付了,对方票还没有开给我们,我应该先把他放在哪个科目里面呢?
totorry
于2020-12-01 11:08 发布 653次浏览
- 送心意
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2020-12-01 11:08
你好,计入长期待摊费用科目,按月摊销,发票收到放到支付凭证后面。
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你好,计入长期待摊费用科目,按月摊销,发票收到放到支付凭证后面。
2020-12-01 11:08:59
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好,是合同签好之后,还有一部分的货款需要付他们新的抬头是吗?您这个只要对方出个证明就可以付他们新的抬头了
2019-04-29 10:43:47
你好,先对之前的发票全额红冲,然后按实际销售 货物情况开具一张正数发票
2019-11-11 17:42:24
计入营业外支出债务重组损失。
2020-03-24 11:24:43
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