老师你好,就是我上期留底税额是2912.5.本期进项税额3485988.24,销项税额3494909.77,进项税额转出816.70。那我本期应缴纳的增值税是怎么算啊,老师,请教步骤,谢谢。
lishiyan
于2020-12-07 14:55 发布 601次浏览
- 送心意
班助小琪
职称: 中级会计师
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同学你好,对的呢。根据当月应纳增值税=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出
2020-04-29 14:45:18
你好,根据增值税应纳税额
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2017-02-07 10:37:41
你好,应当是加上进项税额转出才是的
2019-11-13 11:12:12
你好 嗯是的 结转的话 是这样的
2019-07-03 10:37:12
您好,对的,您的理解是对的
2019-12-31 17:35:12
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