老师!帮我问问,原材料在T6里做了暂估入库,当月没拿到票。跨月后拿到票是不是也是做一张红字入库,再做一张正常的入库,发票,结算,发票审核,生成凭证。
陆
于2020-12-07 19:59 发布 556次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好,同学。
是的,处理没问题的
2020-12-07 20:01:58
你好1. 你们暂估数据和你实际有差异吗 ?? 如果有差异就得调整的
2022-08-10 10:37:37
首先是在没收到发票当月暂估,收到发票把之前暂估的冲红,再做正常的分录。
2019-04-18 09:20:59
你好,就只需要发票就可以了
2017-10-30 14:14:34
你好,是的,是这样处理的
2020-12-01 08:38:15
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