送心意

朴老师

职称会计师

2020-12-09 11:01

同学你好
对,是这样做的

幸运鸟 追问

2020-12-09 11:03

我看了一些单位的账,有的用的其他应付款,有的用的内部往来,这两个科目有没有错,我不敢反驳他们

朴老师 解答

2020-12-09 11:13

内部往来不是正规科目的

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相关问题讨论
同学你好 对,是这样做的
2020-12-09 11:01:01
您好,这是计提时的分录,支付时的分录是,借:应付职工薪酬-工资,贷:现金或者银行存款等科目。
2017-10-12 10:01:47
您好,临时工不需要这个科目过渡。
2022-06-10 17:24:57
分录不对哈; 按我写的来做:     1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
你好!为什么做管理费用贷方?
2019-02-26 16:20:50
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