您好,预付整年的房租。每月计提,到11月收到租金发票。现金支付的,这样中间用的会计分录。预付。借:预付账款 贷:库存现金。计提:借:管理费用——租金。贷:其他应收款-租金。收到票:借:其他应收款-租金。我收到发票这样操作对吗?
YoungLee
于2020-12-10 15:36 发布 2133次浏览

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- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-12-10 15:38
你好,预付整年的房租。
借:预付账款 贷:库存现金。
借:管理费用——租金,贷预付账款
收到专票,
借应交税费--应交增值税(进)贷预付账款
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预付。借:预付账款 贷:库存现金
每月确认费用
借:管理费用——租金。
贷:预付账款
2020-12-10 16:08:49
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你好
可以这么做的
2020-12-10 15:53:50
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你好,预付整年的房租。
借:预付账款 贷:库存现金。
借:管理费用——租金,贷预付账款
收到专票,
借应交税费--应交增值税(进)贷预付账款
2020-12-10 15:38:59
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按 第一个做的,
2019-06-26 12:05:16
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是的,是这样账务处理的
2021-11-15 16:12:12
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