老师,我红冲金额,原金额是借方预付账款6240,贷方库存现金6240,我借方预付账款-6240贷方库存现金-6240然后再重新写分录借方预付账款6240贷方其他应收款6240可以吗
曲不凡
于2020-05-09 08:44 发布 738次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-05-09 08:45
你好,正确的应当是其他应收款贷方,而不是库存现金贷方6240,是这个意思?
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你好,正确的应当是其他应收款贷方,而不是库存现金贷方6240,是这个意思?
2020-05-09 08:45:16
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预付账款吧
2017-03-07 17:05:52
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借;制造费用等科目 贷;预付账款
没有发票的汇算清缴做纳税调整增加处理
2018-01-09 10:55:37
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你好;这个是公司角度来的话; 借库存现金贷其他应收款;这样挂是对的
2023-05-24 15:57:13
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同一个员工,你用一个往来科目就可以的,要么是借其他应付款100,要么是借其他应收款100。
2022-01-26 13:34:54
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