老师,您好。我们员工5月来报销费用,但是发票要8月份才能拿到。请问我5月份做账是借其他应收款 贷库存现金,还是借管理费用 贷库存现金,老师,请问这两个会计分录我应该用哪个?
学堂用户_ph767501
于2022-07-11 10:42 发布 717次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好 ; 门店,收到备用金
借库存现金-备用金
贷其他应付款-总部
借管理费用或其他费用
贷库存现金-备用金
总店
借其他应收款-门店①
-门店②
贷库存现金-备用金
这样做就行了。 门店那个地方做其他应付款 ; 不是其他应收款 。 其他都是对的
2022-05-25 11:11:36
是的,是这样账务处理的
2021-11-15 16:12:12
借其他应收款 贷库存现金
2022-07-11 10:43:15
你好,是的,你写很对
2020-11-09 20:28:54
支付房租 借;待摊费用 贷;银行存款
摊销 借;制造费用等科目 贷待摊费用
2017-09-05 09:19:18
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