老师 我们是生产方便面的 有的人买我们生产的 问
你好,主营业务收入里面就可以的。 答
老师,企业收到的个税手续费退付,怎么做分录 问
借银行存款、 贷、营业外收入或者其他收益, 应交税费,应交增值税销项。 答
老师开劳务费的税率是几个点 问
你好,小规模1%,一般纳税人6%。 答
老师,请问汽车牌退牌以后收到的款打入公司账户,应 问
借:银行存款 贷:营业外收入 答
一般纳税人开普票和专票交的税都是一样的吗 问
对的是的,是一样交。 答

老师,有2笔往来款,我司和宏盛公司一来一往,分录怎么做的|? 可以借:其他应付款-宏盛 贷:银行存款 加 借:银行存款 贷:其他应收款-宏盛?
答: 这笔往来是什么钱呢?
老师,其他应收款和其他应付款科目我只想用这其中的一个科目,其他应收款,如果老板娘借钱给公司,我分录这么写可以么?借:银行存款 贷 其他应收款
答: 你好,可以的,就是这样子做。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好!我的问题是2020年XX员工的余额是:其他应收款 贷:19927.97元, 其他应付款 XX员工 0;问题1.2021年一月份员工拿来8万的发票冲备用金;2.去年12月该员工收回多家客户货款转入银行314979.64元,财务公司把这笔收入做成往来款:借:银行存款 314979.64元,贷:其他应收款--XX员工314979.64元。我的问题是1.该员工拿来的报销冲备用,余额里没有8万元可冲;2.员工收回来客户的应收款没做冲销,314979.64元挂在XX员工其他应收款里,我应该 怎样做处理!请老师指教,谢谢!
答: 同学您好,很高兴为您解答,请稍后
老师,一位业务员预支公款 分录:借:其他应收款7000 贷:银行存款7000 后来一年后这笔钱收不回来了,坏帐了,应再怎么写分录:
我公司购买了几箱矿泉水作为平时招待使用,已付款并已收到货,但是对方公司无法开具发票,且肯定开不了发票了。目前记账分录:借:其他应收款;贷:银行存款;那么挂在其他应收款上的余额该如何记账呢?
老师,您好,请问下挂靠项目。我们公司付款给被挂靠公司代付材料款:借:其他应收款-被挂靠公司,贷:银行存款;那挂这个其它应收款以后怎么冲账呢?
老师,前期收款,因有代付和应收的,收到对方公司的款进,做了分录,借:银行存款 贷,其他应收款,其他应收款为贷方,多收了,实际是应收款,但上月做了其他应收款,这个要怎么调整分录?

