老师,一位业务员预支公款 分录:借:其他应收款7000 贷:银行存款7000 后来一年后这笔钱收不回来了,坏帐了,应再怎么写分录:
一笑而过
于2024-01-07 16:16 发布 252次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2024-01-07 16:16
你好,同学
借营业外支出7000
贷其他应收款7000
相关问题讨论
是还钱吗,还钱的其他应付款
2023-12-10 13:41:40
是的,就是那样处理的
2023-11-21 09:43:58
同学您好,也不算错,其他应收与其他应付是可以通用的
2023-05-05 19:03:45
你好,单位本来就欠法人代表的款项吗?
2022-07-07 16:34:38
您好
收到投资的利息分录
借:银行存款 借方蓝字
借:财务费用—利息收入 借方红字
这样录入后试试
2022-06-08 16:58:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
一笑而过 追问
2024-01-07 16:28
冉老师 解答
2024-01-07 17:01