购入猪肉收到普票,如何做账?我们是一般纳税人,但是 问
关键是你们购入的目的是啥?取得是数电发票还是啥? 答
老师,一般纳税人的成本归集这块,我们是做实验检测 问
你好,实操一般是没问题 答
郭老师刚刚的问题销售收入:借应收账款,贷主营业务 问
是的对的,是这么做的可以。 答
老师,小规模公司为了简化科目,费用科目可以只启用 问
您好,可以,公司规模不大,业务不多,可以减少会计科目的设置,以使财务处理简洁明了。缺点是核算的详细程度不高,从长远考虑建议在总科目下设置明细科目。 答
老师好,我们部分员工的工资,同一个人涉及到一部分 问
你好,这上班天数有固定吗?就是这个月在哪个部门? 答

老师,有2笔往来款,我司和宏盛公司一来一往,分录怎么做的|? 可以借:其他应付款-宏盛 贷:银行存款 加 借:银行存款 贷:其他应收款-宏盛?
答: 这笔往来是什么钱呢?
老师,其他应收款和其他应付款科目我只想用这其中的一个科目,其他应收款,如果老板娘借钱给公司,我分录这么写可以么?借:银行存款 贷 其他应收款
答: 你好,可以的,就是这样子做。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好!我的问题是2020年XX员工的余额是:其他应收款 贷:19927.97元, 其他应付款 XX员工 0;问题1.2021年一月份员工拿来8万的发票冲备用金;2.去年12月该员工收回多家客户货款转入银行314979.64元,财务公司把这笔收入做成往来款:借:银行存款 314979.64元,贷:其他应收款--XX员工314979.64元。我的问题是1.该员工拿来的报销冲备用,余额里没有8万元可冲;2.员工收回来客户的应收款没做冲销,314979.64元挂在XX员工其他应收款里,我应该 怎样做处理!请老师指教,谢谢!
答: 同学您好,很高兴为您解答,请稍后
老师,一位业务员预支公款 分录:借:其他应收款7000 贷:银行存款7000 后来一年后这笔钱收不回来了,坏帐了,应再怎么写分录:
我公司购买了几箱矿泉水作为平时招待使用,已付款并已收到货,但是对方公司无法开具发票,且肯定开不了发票了。目前记账分录:借:其他应收款;贷:银行存款;那么挂在其他应收款上的余额该如何记账呢?
老师,您好,请问下挂靠项目。我们公司付款给被挂靠公司代付材料款:借:其他应收款-被挂靠公司,贷:银行存款;那挂这个其它应收款以后怎么冲账呢?
老师,前期收款,因有代付和应收的,收到对方公司的款进,做了分录,借:银行存款 贷,其他应收款,其他应收款为贷方,多收了,实际是应收款,但上月做了其他应收款,这个要怎么调整分录?


1624977463 追问
2023-02-27 22:18
郭老师 解答
2023-02-27 22:24