老师,外购材料上月暂估金额和本月结算金额产生差额,形成了“入库存成本调整”,这种怎么做账?
瓶子——飞飞
于2020-12-16 17:31 发布 879次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-12-16 17:32
你好,具体是哪个数据多,哪个数据少
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你好,具体是哪个数据多,哪个数据少
2020-12-16 17:32:14

将暂估分录红冲后,按实际发票金额入账。
2018-10-10 15:33:56

你暂估入账对应的发票如果还没来的话,你暂估入账的时候,应该是借:原材料 贷:暂估应付款 结转成本时,借:营业成本 贷:原材料,现在发现多结转了,借:暂估应付款 贷:营业成本
2018-08-09 09:56:23

您好,按差额直接调整库存商品的成本。如果商品已对外销售,直接调整主营业务成本。
2020-08-03 07:14:47

你好,冲销暂估入库,然后根据发票做账务处理,之前金额有出入的是可以做相应调整的
2018-01-16 09:39:16
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