送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2020-12-17 12:00

你好!没明白你意思。
这个返点是你们要付出去是吗 ?

天天向上 追问

2020-12-17 12:04

是要收客户的,这个卖出价69120=64600+扣返点2520+利润2000

宋生老师 解答

2020-12-17 13:50

你好!这个你不用分那么细,对于你们来说
你们就是做69120的收入。借应收账款69120 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税。

天天向上 追问

2020-12-17 14:32

内的要做细些,我做了分录没法平

宋生老师 解答

2020-12-17 14:34

你好!没明白你意思。你销售的时候做这个分录就好了。
如果另外有别的业务,就做对应的分录

天天向上 追问

2020-12-17 14:55

就是说我做出来利润应该是2000,如果按你说的69120-64600=4520

宋生老师 解答

2020-12-17 15:01

你好!是的。因为你收是收了那么多钱。
所以我上面问你这个返点你要不要付出去

天天向上 追问

2020-12-17 15:08

如果说应该付,但实际没有付

宋生老师 解答

2020-12-17 15:12

你好!这个分录就是这样了。

如果你以后要付,再在支付的时候计入成本费用。

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相关问题讨论
你好!没明白你意思。 这个返点是你们要付出去是吗 ?
2020-12-17 12:00:46
您好,这个的话,你们是可以,冲减收入的,,你们给客户的,确认销售费用
2024-03-03 16:47:23
借:管理费用 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2017-09-12 15:37:07
借:管理费用 6000 贷:其他业务收入 6000/1.03 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 6000/1.03*3%
2017-09-12 17:25:56
借:其他业务收入 贷:银行存款
2018-05-21 14:55:09
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