- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
同学,你好
计提社保分录
借管理费用-社保
贷:应付职工薪酬-社保
支付社保
借应付职工薪酬-社保
其他应付款-社保
贷银行存款
2021-07-11 21:29:04
你好,先转给公司,借;银行存款,贷;其他应付款
然后公司用这个钱补缴,借;其他应付款,贷;银行存款
2019-10-25 15:04:51
借:营业外支出--滞纳金支出 贷:银行存款
2018-01-25 10:14:53
借管理费用等科目 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
2016-02-27 09:49:22
没有交社保,那就做计提这个分录
2019-10-21 14:47:16
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