老师,预付办公室租金,没有收到发票,会计分录:借:其他应收款,贷:银行存款。收到发票后,借:管理费用,贷:其他应收款。可以这样吗?
柔弱的眼睛
于2020-12-18 10:48 发布 939次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-12-18 10:49
你好,分录处理可以的。
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对的,是的,可以这么做的。
2023-03-25 10:48:44
你好同学,这就是一个往来科目,你这一次先这样写吧,不用改了,后期注意一下。
2022-04-28 14:17:10
同学你好
这样做可以的哦
2021-06-02 14:48:08
同学你好!个人先垫付的话 是这样处理的
2021-01-22 10:01:59
预支款项你没有做的,可以这么做的。
2022-06-20 19:03:42
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柔弱的眼睛 追问
2020-12-18 10:49
文文老师 解答
2020-12-18 10:50