老师,我司是生物公司,没有医药资质,在购买一种培养 问
你好,这个是没有什么不良影响的 答
地块原始价值等于出让金72900000+契税印花税2223 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,固定资产汽车购入,上牌费发票还未给,车的发票 问
您好,可以的,这个分开入账就可以 答
老师与销售行为不挂钩的财政补贴收入,在增值税申 问
你好不需要申报增值税 答
团体意外险可以在企业所得是税税前扣除吗? 问
您好,可以的,这个计入福利费里面 答
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老师,假如工程款是100元,公司付了80元,其余2元是保证金,之前做的凭证是借:工程施工100贷:银行存款80贷:应付账款20 我觉得保证金这块有点不对怎样修改呢,借:应付账款20贷其他应付款20老师这样对吗
答: 同学你好 嗯 这样就可以
我是施工方,向甲方借款。写的借款单,我方记得是借:银行存款 贷:其他应付款而甲方记得是,借:应付账款 贷:银行存款这是为什么老师?我看不明白了
答: 甲方记其他应收款贷银存
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我收到承包者打来承包者需要购买原材料的货款40万,进钱时,借,银存,贷,其他应付款。我买材料,借,材料,贷,应付账款。发票来到,我付款,借,应付账款,贷,银行存款。这个材料款本来就应该由承包者支付,所以我并不欠其他应付款,我怎么把其他应付款取消呢?
答: 你中间没有差额??你应该还有确认收入和成本的呢。如果没有差额,你买材料的时候,那个材料都不是你的,你是不用做账的。发票来了付款的时候你是借:其他应付款,贷:银行存款
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