老师,是不是要先做费用那一笔,再冲暂估,比如1.借:管理费用 20 贷:库存现金 20 2.借:应付账款-暂估 20 贷:管理费用 20
吴羊羊
于2016-09-27 14:22 发布 1141次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-09-27 14:28
有一笔暂估是1.借:管理费用-其他 贷:应付账款-暂估 2.借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 这两笔要怎么冲掉
相关问题讨论
你好相对第2个方法更简单
2019-11-05 11:18:21
你好,冲回暂估与暂估的分录是一模一样的
2016-09-27 14:22:32
您好!借管理费用 贷其他应付款
2017-12-21 20:50:51
你好,分录这样写是正确的。只是不应计入应付账款,而是其他应付款
2021-04-26 17:19:31
您好
借:以前年度损益调整 借方红字
借:应收账款 借方蓝字
借:以前年度损益调整
贷:利润分配-未分配利润
2021-03-20 08:36:21
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2016-09-27 14:22
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2016-09-27 14:34