企业在申报增值税时 税务局要求多交一些增值税,企 问
你好,为什么要虚列收入呢?虚增成本无票要汇算清缴调增 答
公司之间的贷款利息的发票进项税可以抵扣吗? 问
银行贷款的这个是不能够抵扣的。 答
公司购进一台二手设备,折旧年限按多少年折?安装设 问
您好,这个买的是什么设备,多少钱,对方使用了几年了?安装设备购进的辅材这个计入管理费用里面 答
检验检测公司能开房屋租赁发票吗? 问
公司有房屋租赁就可以开 答
老师,您好!这个题干说月初欠15万元增值税没交,然后 问
那个交的就是月初的增值税,因为本月申报上月欠税 答
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工程尾款开出发票后,购买方未接收发票,且未付款,等来年再择期结算,这种情况下,已开的发票要作废吗?本期要不要确认增值税应税收入,和所得税应税收入?
答: 可以作废 作废了之后可以不用
老师,12月份开票过程,因失误,部分发票应作废而未作废,这个收入要入账吗,增值税和所得税要交吗
答: 你好,部分发票应作废而未作废,这个收入要入账,增值税和所得税要交。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,我是一般纳税人6%的税率,适用的小规模会计准则,请问一下今年作废了19年的一张20多万的普票,我是不是分录就是借:应收账款 -21.2万 贷:利润分配-未分配利润 -20万 应交税费-应交增值税 -1.2万因为当年没有超过100万的利润用的是2.5%的税率借:应交税费-应交所得税 5000 贷:利润分配-未分配利润 5000那我还需要调整报表什么的吗?
答: 你好,小企业可以选择直接红冲今年的就可以了。借应收账款负数 贷,主营业务收入负数 应交税费负数 做这个。
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流云 追问
2020-12-28 17:54
郭老师 解答
2020-12-28 17:57