我单位8月购买了财务软件,已付款未收到对方的发票,我做的分录是:借:预付账款3000,贷:银行存款3000。9月收到发票,我做的分录是:借:无形资产3000,贷:预付账款3000,请问老师我上面的分录对吗?当月开始计提摊销,分录如何写?
问
于2016-09-28 16:31 发布 861次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-09-28 16:36
借:管理费用—无形资产摊销 贷:无形资产 ,还是借:管理费用,贷:累计摊销,
后面跟的金额也还是3000吗?以后每月都这么写,金额也都是3000吗?这个是在每月月底记这个“记账凭证”吗?
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可以这样处理,借管理费用,贷累计摊销,
2016-09-28 16:32:22
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您好,分录是对的。摊销时,做分录 借:管理费用 贷:累计摊销,从购入当月就可以摊销。
2017-08-10 22:19:30
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您好,您的分录是正确的
2020-07-14 09:21:22
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您好
摊销时贷应该是累计摊销
2021-04-09 14:01:55
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你好!你如果还没有拿到软件,就付了,就先入预付账款
拿到软件入无形资产
2024-02-26 16:09:33
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晓海老师 解答
2016-09-28 16:32
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2016-09-28 16:39