购买了财务软件,预付6千,发票未开,剩余1200元发票开回付款。预付时会计分录:借:预付账款6千贷:银行存款6千发票收回时,借:无形资产-财务软件7200贷:预付6千银行存款1200是吗?然后我从什么时候摊销?会计分录是什么?_?
李文良
于2017-08-10 22:16 发布 1332次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2017-08-10 22:55
购买的总价7200我们是小规模,发票是普票,那我第一个月做摊销借管理费用2600贷:累计摊销2600,第二个月也这样做,是吗?那我第三个月怎么做分录?老师
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您好,分录是对的。摊销时,做分录 借:管理费用 贷:累计摊销,从购入当月就可以摊销。
2017-08-10 22:19:30
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您好,您的分录是正确的
2020-07-14 09:21:22
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您好
摊销时贷应该是累计摊销
2021-04-09 14:01:55
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你好!
工程施工-间接费用 贷:银行存款
2020-04-05 18:49:39
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嗯不符合资本化的计入管理费用
2019-01-08 18:13:04
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