送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-01-05 12:54

您好
请问租金会退吗

A 梦啊 追问

2021-01-05 13:26

退与不退分别咋处理,我估计我们会转租

bamboo老师 解答

2021-01-05 13:27

不退的话做费用 退的话冲减预付账款

A 梦啊 追问

2021-01-05 16:20

不退的话就把剩余房租一次性借管理费用房租  贷预付账款,退的话是借银行存款   贷预付账款吗

bamboo老师 解答

2021-01-05 16:21

是的 这样理解正确的

A 梦啊 追问

2021-01-05 19:53

那如果退一部分,另一部抵违约金,就借银行存款    营业外支出违约金  贷预付账款吗

bamboo老师 解答

2021-01-05 19:58

是的 要支付违约金的话是 这样处理

上传图片  
相关问题讨论
您好!是的。做这2笔分录就可以了
2020-01-02 10:15:05
你好 是的 就是这样来做的
2019-10-22 18:19:01
对的,不过现在没有待摊费用这个科目了
2023-02-07 09:56:46
关键是你是一般纳税人吗?
2022-01-06 14:36:41
是的,在摘要里写明收到发票便于查账
2022-01-06 14:26:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 国家给公司的稳岗返还 怎么做会计分录呢

    借:银行存款,贷:营业外收入或其他收益,小企业会计准则用营业外收入,企业会计准则用其他收益。

  • 去年是预交 借:所得税费用 贷:应交税费

    计提与缴纳金额不一致?

  • 离职补偿金的会计分录怎么写

    计提时 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 —— 辞退福利 支付时 借:应付职工薪酬 —— 辞退福利 贷:银行存款或库存现金 如果涉及到个人所得税的代扣代缴,还需要做以下分录: 计提个人所得税时 借:应付职工薪酬 —— 辞退福利 贷:应交税费 —— 应交个人所得税 缴纳个人所得税时 借:应交税费 —— 应交个人所得税 贷:银行存款

  • 你好老师我们有2比广告费一笔4998和一笔10008元,

    您好,公司是主营什么的

  • 预收物业服务费56月的款项31.8w,并且开了发票了,这

    根据会计准则,对于预收款项且已开具发票的情况,虽然发票已经开具,但收入的确认应遵循权责发生制原则,即只有在提供了相关服务,满足收入确认条件时才能确认收入。在 4 月,5 月和 6 月的物业服务尚未提供,所以不能在 4 月就确认 5、6 月的收入。 正确的账务处理是在 4 月收到款项并开具发票时,做分录:借:银行存款 31.8 贷:预收账款 30 应交税费 - 应交增值税(销项税额)1.8。 然后在 5 月和 6 月,每月末分别根据当月实际提供的物业服务,将预收账款转为收入,假设 5、6 月确认的收入金额相同,每月确认收入的分录为:借:预收账款 15 贷:主营业务收入 15。

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...