送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-01-11 15:07

我好,这个属于二一年的费用吗?

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相关问题讨论
我好,这个属于二一年的费用吗?
2021-01-11 15:07:31
没有认证的话,可以不用认证的
2018-09-13 10:57:29
不抵扣的,先把税额计入待认证了,借:XX费用—运费 应交税费—应交增值税—待认证进项税 贷:应付账款
2019-10-30 15:30:41
4月份做的分录是对的,5月份红冲发票将4月份的进项税额做转出,借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)。然后再做4月份的红冲账务处理,借:主营业务成本 (负数)贷:应付账款(负数),开蓝字发票后再做正确的账务处理。
2018-06-13 19:19:29
你好,同学 第一个分录未认证未抵扣的话,分录没问题的 第二个问题,未来实际认证抵扣了再结转到进项税中 借应交税费—增——进项税额 贷应交税费—增——待抵扣进项税额
2023-11-12 16:30:48
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