老师,我前期计提工资发放工资时贷方记账其他应付款-负责人垫付,后期银行账户转账给这个负责人,我记账是借记:其他应付款-负责人,贷记:银行存款对吗?
听话的猫咪
于2021-01-12 14:08 发布 724次浏览
- 送心意
韦老师
职称: 中级会计师
2021-01-12 14:10
您好!你的分录是对的。
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您好!你的分录是对的。
2021-01-12 14:10:04
你好的个个人支付的银行回单,第二个你们单位公司支付给个人的银行回单。
2022-11-04 10:55:59
你好,就是这个处理分录
2016-09-21 09:22:15
您好!首先搞清楚差额是不是就是存到其他银行里面的,如果是的话内帐可以冲,但是要在摘要上面写明是存到其他银行上面去了。
2016-08-17 09:23:23
现在可以调整,做成 借:其他应付款 贷:银行存款
2020-06-27 20:14:06
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