- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2021-01-12 16:11
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学员你好,每个月或者是年末将应交税费-应交增值税(销项)和应交税费-应交增值税(进项)相互结转,差额计入应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在计提增值税时,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-01-17 11:01:04
你好; 不平衡; 去看看是不是结转的金额 和你申报金额不一致 ;是否有尾差差异
2022-06-06 11:05:03
庆匀增值税的余额,这样与未交增值税的余额可能一样,也可能不一样,因为期末余额是需要结转计入未交增值税的。
2020-05-15 11:10:59
您好,不对的,应该是借;应交税费-未交增值税余额,15002.52,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,15002.52
2018-05-07 19:17:20
您好,看下是不是转出未交增值税多转了
2019-07-12 15:01:29
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