送心意

耿老师

职称中级会计师

2021-01-12 21:47

你好!原分录红字冲会就可以

活泼的小天鹅 追问

2021-01-12 22:35

申报这块,误开的发票已上传,在增值税报表上己有数据,是不是先按此数据申报,下月申报时再用红冲的负数填入,不知这样理解正确不

耿老师 解答

2021-01-13 07:56

你好!是的,按正常的申报

活泼的小天鹅 追问

2021-01-13 09:16

那请问老师,按正常的申报后,随后开红字发票冲销,开红票的账务处理也是放到1月份再做是吗

耿老师 解答

2021-01-13 09:40

你好!是的,在开红字发票当月申报和进行账务处理

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相关问题讨论
你好!原分录红字冲会就可以
2021-01-12 21:47:28
您好,按照正负相抵的金额填写申报就可以
2020-08-03 16:03:05
?s申报时已抵扣增值税是什么意思?
2021-01-11 22:48:50
在附表一开具增值税专用发票列按负数填写申报。
2018-01-08 21:59:07
如果红冲发票金额和重新开具发票金额一致的话,其实对应这个事情,是不需要填写增值税申报表项目的。因为正负相抵了。
2020-05-19 16:33:58
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