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活泼的小天鹅
于2021-01-12 21:40 发布 686次浏览
耿老师
职称: 中级会计师
2021-01-12 21:47
你好!原分录红字冲会就可以
活泼的小天鹅 追问
2021-01-12 22:35
申报这块,误开的发票已上传,在增值税报表上己有数据,是不是先按此数据申报,下月申报时再用红冲的负数填入,不知这样理解正确不
耿老师 解答
2021-01-13 07:56
你好!是的,按正常的申报
2021-01-13 09:16
那请问老师,按正常的申报后,随后开红字发票冲销,开红票的账务处理也是放到1月份再做是吗
2021-01-13 09:40
你好!是的,在开红字发票当月申报和进行账务处理
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耿老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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活泼的小天鹅 追问
2021-01-12 22:35
耿老师 解答
2021-01-13 07:56
活泼的小天鹅 追问
2021-01-13 09:16
耿老师 解答
2021-01-13 09:40