送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2021-01-15 17:00

您好,这样做是正确的呢

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相关问题讨论
同学你好 作为业务招待费的进项税额已经抵扣了,现在转出记账是借:管理费用-招待费 贷:应交税费-进项税额转出吗?——是的,是这样做的;
2020-09-03 11:18:40
您好 这样账务处理正确的
2019-09-03 11:23:53
您好,同学,是的,您的分录正确。
2020-11-12 13:42:32
分录对的 结转到转出未交增值税里面 借进项转出贷转出未交增值税
2019-05-29 16:31:30
您好 年末的时候把增值税下的三级科目做分录结平 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
2019-05-30 14:14:46
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