老师,我是小规模生物研发型企业,收入较少,投入较多,请问是每个购买原材料或者办公类,或者无形资产的,等等开销,发票暂时没有开,是都要挂在预付账款上面吗? 借,预付账款 贷,银行存款 收到发票,借管理费用/无形资产/ 贷,预付账款 这样做对不对?每次支出都这样写? 我是用预付账款的负债科目,还是用应收账款科目??
LemonYo
于2021-01-22 10:22 发布 462次浏览
- 送心意
韦老师
职称: 中级会计师
2021-01-22 10:23
您好!预付是计入预付账款科目的,你这样做是对的哈。
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您好!预付是计入预付账款科目的,你这样做是对的哈。
2021-01-22 10:23:41
你好,摊销时 借;管理费用等科目 贷;累计摊销
金额不大,可以一次性计入费用
2017-07-12 14:16:01
分录都是对的,同学。没有问题了
2019-07-28 17:03:31
对的是的,是这么做的。
2022-07-07 15:05:52
您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23
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