老师好,我在补年审底稿,C类业务的单体年审底稿分为 问
单体的合并报告底稿通常包括以下几个部分: 1.合并工作底稿:用于汇总和抵销母公司和子公司的财务数据。 2.调整分录和抵销分录:记录对个别财务报表进行调整和抵销的分录,以反映内部交易和关联方关系的影响。 3.合并财务报表:包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表和合并所有者权益变动表等。 4.附注:对合并财务报表的项目进行补充说明和披露。 答
现在都2024年了有客户要补开2021年的发票,还可以 问
你好!开是可以,但是麻烦 答
老师,在电子税务局中,开一张跟之前开过的一样的发 问
同学,你好 有复制的功能,就开开具发票的页面 答
请问下税务减免政策、新公司准则那些需要在那个 问
您好,税务减免政策 在 https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/index.html 新公司准则 .财政部网站 http://www.mof.gov.cn/index.htm 答
为什么中级的财务管理课,任晓娟老师的课程只到第 问
同学你好 这个你要问问客服 还没更新完 答
老师好!我公司是小规模纳税企业,有个问题想咨询一下1.去年财务公司把一个员工其他应收和其他应付做了调整,分录是这样的:借:其他应收款--3万;贷:其他应付款--3万;2.员工收到货款存入银行做成往来款:借:银行存款--3.4万 贷:其他应收款-3.4万;然后我第1笔不明白是什么意思,没做调整。第笔我做二笔分录:1.借:银行存款--(-3.4万) 贷:其他应收款--(-3.4万);再做一笔:借:银行存款--3.4万 贷:应收账款--XX单位3.4万。这样,员工其他应收和其他应付对不上,请问老师我第1还须要调整么?2是不是我调错?请老师指教,谢谢!
答: 同学你好 第一个分录往来科目的二级明细一样的吗
老师好!我有个问题想请教一下,2020年12月业务员把收到的货款存到公司来后面有附件写明收到的是那家公司的款项,中介公司把收到的货款做成往来,借:银行存款10万元,贷:其他应收款 XX业务员 10万元。2021年发现在这笔账入错。修改为:借:银行存款 -10万元;贷:其他应收款 XX业务员 -10万元;同时做一笔更正,借:银行存款 10万元;贷:应收账款 XX公司 10万元。我想问的是,其他应收款XX业务员 -10万元,这笔款怎样去消化,现在其他应收款 XX业务员显示借方余额为10万元,怎样去冲平呢?请老师指教,谢谢!
答: 同学你好 姐银行 贷其他应收款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,员工借了1元差旅费,但是没用,有退回了,以前学习做的分录,借银行存款1,借,其他应收款-1这样写,没有虚增其他应收款的发生额,所以同理,老师你这么写,不是也虚增了应收账款的发生额吗,我觉得正确分录是,贷应收账款-4 贷银行存款4
答: 你好1; 员工是找 公司借款了1元; 你这个科目退款给公司 ; 是对的哈; 怎么会 其他应收款 写-1 你们是不想做贷方的意思吗