老师好,请问一下我家是一般纳税人12月末的时候有一张进货厂家给我们开的那个负数发票就是我们开的红字信息表税额¥3117.29然后这几张负数发票,我在十二月份没有认证,但是在申报增值税报表的时候那个他让你填进项税额转出,我就是表在表二20行填了,然后我没认证,我也填了,那么在二月报一月份的时候的时候,我这负数发票我又没认证,然后我再这月申报增值税报表时,我家1月份专票,金额2396.01,税额311.49,开普票金额由于这月有负数发票,出现了,销售额-12192.04,税额-1584.96,由于出现负数了销售额,我在未开票销售额填了9796.03,税额1273.47,这样销售额就是0,但是我申报时,出现提示,在表二20行,填写进项税额转出1105.26,我填了后申报成功申报。问题 1—-我1月在报12月的报表没有认证那个3117,29在2月是不是就的认证这个负数发票,负数发票用认证吗!!2---我二月报的表对吗?那进项税额转出的1105,26是怎么来的,难道是我家进货厂家又给我家开了负数发票?再说我发现主表里14行,怎么只显示1105,26!怎么没有累计数3117,29加上1105,2
坚持-成功
于2021-02-23 09:06 发布 509次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论
1,专票,即便是负数,也需要认证的
2,3117.29你没有认证,就不会体现
2021-02-23 10:11:17
是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34
你好
你们单位开了红字信息表的
在你的开票系统里面有
2022-05-14 11:44:45
同学您好,折扣的那您可以冲您的主营业务成本,电视机负一台的应该是退回的,您可以库存记负数的
2021-10-06 19:43:26
您好,因为进项税转出是冲减了进项税的,所以要加上进项税转出合计数的。
2017-06-21 08:52:42
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