行政单位,往年购买的资产未入资产类科目,借记费用 问
借:固定资产 贷:以前年度盈余调整 借:以前年度盈余调整 贷:累计折旧 借:累计盈余 贷:以前年度盈余调整 答
老师,我们是私企,公司招聘一批销售业务员,什么情况 问
签劳务合同就不需要,但是需要他们开发票给公司 答
生产型企业,生产出来的产品有留样的,但是人员做错 问
你好,先冲回错误分录,再做正确的,这样就不会乱了 答
老师,请问管理费用下一般设置哪些二级明细? 问
常见的管理费用二级明细科目包括:办公费、差旅费、业务招待费、会议费、咨询费、审计费、保险费、折旧费、修理费、租赁费、水电费、邮电费、劳动保护费、职工薪酬、工会经费、职工教育经费、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等。每个科目都有其特定的核算范围和标准,例如:办公费涵盖文具、纸张、打印耗材等;差旅费则涉及员工因公出差产生的交通、住宿、餐饮等费用。 答
餐费客户开进来上个月有17000,是不是不管开多少,我 问
你好,应该按实际发生的金额来入账。实际发生了多少,你就做账做多少。 答

老师,会计分录,借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 贷:银行存款,错在哪?答案是,借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款或者(贷记其他应收款-社保),答案我没有明白
答: 你好,一般个人承担的社保从工资里扣出来放到其他应付款中,和单位缴纳的部分一起支付
1.计提社保: 借:管理费用–单位–社保 其他应收款–个人 贷:其他应付款–社保局2.缴纳社保 借:其他应付款–社保局 贷:银行存款3.发放工资: 借:应付职工薪酬–工资 其他应收款–个人–社保 贷:银行存款分录这样做对么,老师们
答: 你好,还需要计提一笔工资 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 其他的分录是正确的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,问一下,就是社保7月的忘记交了,8.1号才交,我7月的时候会计分录怎么做啊我这样做可以不,下个月把其他应付款冲了,借;其他应付款-代扣代缴社保,贷:银行存款
答: 同学您好,是可以的
老师我想请问一下,用银行交的社保和发放的工资,是不是得先借银行存款,贷其他应付款,不然做出来都成负数了,求老师指导,这么多科目成负数
请问,人力资源公司代缴社保,工资是由任职单位进行发放,那人力资源公司记账如何记呢" 借:银行存款贷:其他应付款需要做社保计提吗人力资源代缴社保 ???没有赚取服务费
老师,问一下,就是社保7月的忘记交了,8.1号才交,我7月的时候会计分录怎么做啊我这样做可以不,下个月把其他应付款冲了,借;其他应付款-代扣代缴社保,贷:银行存款


葡萄 追问
2021-02-24 23:42
思顿乔老师 解答
2021-02-25 08:15