1、请问公司外购产品赠送客户,是需要做视同销售处理,增值税申报表是不是需要申报交销项税啊,如果需要申报增值税,比如外购收到的专票是1309.73+税额170.27=1480,我应该按照哪个基数申报无票收入缴税 2、这个视同销售的专票的进项税170.27可以抵扣吗?
蓝宝石记忆
于2021-03-01 12:53 发布 615次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
您好
增值税申报是先填附表 然后附表数据带入主表后申报
2020-04-08 15:34:07
你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
你这个是啥情况,小规模吗,还是一般纳税人呢,开啥发票,季度申报吗,
2020-04-08 18:35:59
是的 附加税是根据应交增值税来计提缴纳的 你有进项税 可以抵扣销项税的 抵减之后的金额才是应交增值税
2018-11-15 09:38:52
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