1月购买的税控盘,2月月末结转未交增值税2500 3月初实际交费2400 (其中100税控盘抵扣) 那多出的100怎样做分录?
哭泣的方盒
于2021-03-04 12:20 发布 522次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,最后可以借应交税费――未交增值税 贷应交税费――应交增值税――转出未交增值税
2019-11-11 19:23:50
借未交增值税,345.43-280 贷银行,
2020-03-20 17:11:37
抵扣分录是在月底结转未交增值税的时候做递减分录
2019-08-15 11:15:26
同学你好,
借,应交税费一应增一减免税款100
贷,管理费用100
借,应交税费一未交增值税100
贷,应交税费一应增一减免税款100
2021-03-04 12:21:17
按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
这个就是减免,抵扣增值税的分录
2018-01-03 15:09:58
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