老师,请问一下,如果别人开给我的票和当月结算的多出很多(比如这个月对账2万,实收到票是5万),我的账要怎么做呢,
包容的金毛
于2014-11-17 11:22 发布 727次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

如果今后要支付,计入应付账款;如果不支付,发票重开。
2014-11-17 11:24:05

你好!你们按什么价格付款?
2014-09-17 20:46:51

超过正常价格的就会被发现的
2019-09-12 14:09:51

您好! 一般不会被查的。
2015-10-13 16:23:11

你好,如果票已经开出来了,并且对方也是不能给我们的,可以计入管理费用,类似于抹零。
借:银行存款 实收金额 管理费用 多开金额 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销)
2019-12-11 15:48:15
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