老师,你好,请问一下,我们公司转售电费给租户的话,会计分录如何做,月末需要做成本结转吗?
以梦为马
于2021-03-12 15:51 发布 1238次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
您好
借银行存款
贷主营业务收入
应交增值税。
确认收入的同时结转成本。
2021-03-12 15:54:07
结转分录:
1、结转进项税额:
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2、结转销项税额:
借:应交税费—应交增值税(销项税额)
贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—未交增值税
4、实际交纳时
借:应交税费—未交增值税
贷:银行存款
2018-12-18 16:05:46
借:应收账款等
贷:其他业务收入
应交税费--应交增值税(销项税额)
借:其他业务成本
贷:管理费用--电费或银行存款
2019-04-10 09:30:35
您好,这是不需要的,这个就是库存商品没了
2024-01-14 09:42:27
你好,借库存商品
应交税费应交增值税进项
贷银行存款
你想结转多少?结转其中的一部分就可以的,借主营业务成本贷库存商品。
2022-04-18 09:50:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息