老师 你好,200万注册资金 交多少税 问
实际收到实收资本才交印花税,按0.025%,小微减半 答
建筑一般纳税人出售汽车,按照二手车走手续还是按 问
若抵扣过汽车进项,按13%开具 答
老师入固定资产,借固定资产,贷什么? 问
没有支付的其他应付款 如果已经支付了银行存款。 答
老师,你好。请问股权汇款时,是不是要注明是“投资 问
超过注册资金入其他应付款,注明是的“往来款”,就只能入其他应付款科目 答
老师,我是生产企业,出口的产品是外购的,出口的税不 问
你好,这个是不需要的了。 答

反结账我的最后一张凭证删除不了怎么办?请问一下,我2016年做的账,5月份的计提税金出了点问题,我想反结账回来改改,可是8月份的结转删除不了,是什么问题呀?我该怎么操作才对呀?
答: 你好,反结账,然后反过账就可以把结转损益 的删除了
8月忘了计提工资咋办呢老师?我可以反结账补起吗?我九月做了十几张凭证了
答: 你现在补9月账上就可以,你摘要写补计提8月工资就可以
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好,金蝶KIS云,凭证期末反结账时提升:固定资产反结账出现错误,为了保证数据准确性,本期已经存在提折旧凭证,不能反结账,请问怎么删除 计提折旧凭证?
答: 您好,进固定资产模板,用下面方法 单击【固定资产】-【固定资产凭证序时簿】,打开固定资产凭证序时簿,删除对应凭证
金蝶K3期末结转后进行了返结转和反过账,修改完凭证后怎么过账,反结账凭证查凭证显示未过账,凭证过账时又提示范围内无过账凭证
我上月计提2月工资的时候计提错了,那么我现在是直接红冲上月错误凭证再从新做还是直接反结账到上月,重新更改原来那张凭证更妥当一些,上月的工资是这个月发的
老师,凭证是先审核再过账,结转损益再过账,结账出报表,看利润计算所得税。然后反结账,反过账,补一笔计提所得税,再结转损益过账结账是吗
请问一下快账里面12月份凭证已做,但是又反结账,想在4月份再添加一张凭证,但是添加过后总是提示记字号已存在,但是就是查不到那张凭证,怎样可以查到
A公司6月的工资是7月初的时候计提在6月的凭证中。由于数据延后,经常需要反结账去计提工资。请问可以7月的工资可以在8月当月计提当月发放吗? 如果可以7月就没有任何计提了,是否可行呢?

