老师您好!求指教。老板私卡用微信或现金付款方式给员工采购备用金,后期产生的成本和费用怎么做账?老板私卡我做其他应付款,支付员工备用金时做,借:其他应收款某某,贷:其他应付款老板,备用金人购物发生费用和成本时,借:管理费用或材料等,贷:其他应收款某某,对吗?
侯玉霞
于2021-03-17 21:11 发布 1211次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-03-17 21:18
您好
这样账务处理正确的
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计提借管理费用-工资/社保(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2020-07-20 10:40:46
那就是借,管理费用-社保4754.04 其他应付款-社保(个人部分)1871.22 贷:其他应收款-社保 6625.26
2019-11-14 16:54:47
您好,不是计到其他应收款的,可以参考整个过程例子
应付工资=实发工资+个税+个人社保=27000+1000+2000=30000
分录:
借:成本费用科目 30000
贷:应付职工薪酬-工资 30000
二、计提单位负担的社保
借:成本费用科目 3000
贷:应付职工薪酬-社保 3000
三、代扣个税、社保费用
借:应付职工薪酬-工资 3000
贷:应付职工薪酬-社保 2000
贷:应付税费-个人所得税 1000
四、发放工资
借:应付职工薪酬-工资 27000
贷:银行存款 27000
五、代缴个税、社保
借:应付职工薪酬-社保 5000(个人的与单位支付的一起交给社保局)
借:应付税费-个人所得税 1000
贷:银行存款
2019-11-12 18:25:17
你上面的分录金额是5470是吧,不是负数
2019-08-13 13:44:19
你好,是不是之前已经有借支款项
2018-01-25 09:49:06
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侯玉霞 追问
2021-03-17 21:33
bamboo老师 解答
2021-03-17 21:34