送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-03-23 15:34

您好
汇算清缴的时候纳税调整就好了

小鱼儿 追问

2021-03-23 15:36

老师也就是说这些票也要在汇算清缴之前收到才可以抵扣哇

小鱼儿 追问

2021-03-23 15:38

汇算清缴之后才收到怎么做诶

bamboo老师 解答

2021-03-23 15:42

也就是说这些票也要在汇算清缴之前收到才可以抵扣

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相关问题讨论
您好 汇算清缴的时候纳税调整就好了
2021-03-23 15:34:12
你暂估的当月销售出去了是吗? 发票到的当月借原材料,进项,贷银存 红冲上月暂估借银存贷原材料 成本一个是红冲的一个是根据发票结转的, 借主营业务成本负数借原材料 借主营业务成本贷原材料
2019-04-21 13:12:20
暂估的金额和发票的是否相符?如果不符哪个金额大?
2019-02-14 10:15:18
你这个应该是暂估后期发票到了的吧
2019-07-01 10:57:00
同学你好,第二年做冲减分录如下: 借:以前年度损益调整 负数 贷:应付账款等科目 负数
2021-04-05 16:15:33
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