- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-11-02 15:48
那利润表里的那几个科目期初数据不用填吗?
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那你建账时先录入这两个期初数,然后再调整就可以了。不然你现在报的就与之前的报表对不上了。
2016-11-02 15:47:09
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可以做更正分录,借:其他应收款 贷:其他应付款
2016-12-06 23:29:13
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你好,这样做帐是存在查找风险的。是不会成立注册资金。应该是直接把钱打入你们的银行公户。并且注明投资款,而且应该是股东的名下银行打入
2019-06-03 15:20:16
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你好,库存现金填写在货币资金,其他应付款科目没有?
2017-06-19 16:13:17
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你好,没有支付就挂账其他应付款就是了
库存现金是不允许出现负数余额的
2018-08-06 15:43:04
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盛夏末つ 追问
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