专票的做账和抵扣可以分开吗,就是1月做账3月抵扣或者1月抵扣2月做账
王佳
于2021-03-26 16:43 发布 1221次浏览
- 送心意
墨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
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你好,1月做账3月抵扣可以,但1月份抵扣2月份做账这个后面会比较难对账的,虽然抵扣和做账没有什么关系
2021-03-26 16:45:05
你好,不可以的,你这样的话,你账上的增值税税额不一致。
2023-02-07 16:45:34
您好
借:材料等
应交税费——待认证进项税额
贷:应付账款等
借:应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应交税费——待认证进项税额
2019-02-19 11:40:33
您好
请问抵扣有没有单独做一笔分录
2024-01-14 12:17:27
你好,一般一月份可以先做,借原材料,应交税费--待认证进项税,贷银行存款,3月,借应交税费--应交增值税(进项税额),贷应交税费--待认证进项税
2020-03-25 10:02:24
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