借款收承兑支付货款,怎么做分录呢 问
借应收票据贷,其他应付款 借库存商品 贷应收票据 答
我对外经证不太熟悉,请教下跨区域涉税事项报告外 问
对的是的,是这么做的。 答
@郭老师,郭老师有上班吗 问
在的,具体的什么问题? 答
老师好,请问一下新版税务局中的汇算清缴,长摊费用 问
你好,你把你的报表截图来看下。 答
@郭老师,郭老师在吗? 问
同学你好 是什么问题呢 答

专票的做账和抵扣可以分开吗,就是1月做账3月抵扣或者1月抵扣2月做账
答: 你好,1月做账3月抵扣可以,但1月份抵扣2月份做账这个后面会比较难对账的,虽然抵扣和做账没有什么关系
请问老师:抵扣发票和做账顺序能否先抵扣跨月做账?比如发票是1月开的,我1月就抵扣了2月才来做账,这样做可行吗?
答: 你好,不可以的,你这样的话,你账上的增值税税额不一致。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
九月份的进项发票,票没来就抵扣了没做,或者挂账了,现在来了以后,就是票是九月份抵扣的,账做在了十月份,那我的抵扣联是放在九月还是十月
答: 您好 请问抵扣有没有单独做一笔分录

