- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
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您好, 您好,麻烦将具体的情况描述下,方便老师解答哈。
2022-12-01 11:50:18
同学你好
发票收到了吗
2021-12-01 11:27:51
借:制造费用(生产用)管理费用(行政用)销售费用(销售)在建工程(工程)研发支出(研发)贷:其他应付款
2022-12-01 11:43:32
支付的时候借,预付账款贷银行存。
摊销的时候借费用贷,预付账款。
2023-10-09 10:53:40
你好,借:管理费用 3000贷:银行存款 3000
如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2019-11-12 14:32:17
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