老师,你好,我想问下,如果医院从一家公司进药,由于发票未到,但款已打,分录是应该是: 借:应付账款-暂估入库 某公司 贷:银行存款 但是如果等供应商把发票给我以后,这个分录需要怎么做呢
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于2016-11-03 20:40 发布 881次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-11-03 20:52
那什么时候做暂估呢?或者如果发票迟迟没收到应该需要做什么标记还是什么科目吗?谢谢
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应该借,银行存款,贷,应付账款
2018-08-20 09:31:54
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你好,收到商品和服务的吗?
2022-05-13 14:33:02
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不用做分录了,收到发票再进行账务处理
2018-04-25 13:40:55
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先付款做,借:预付账款或应付账款 贷:银行存款,这个不用暂估
2016-11-03 20:48:29
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您好,如果没有收到发票:借:应付账款 贷:银行存款
如果收到发票:借:原材料/生产成本/管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2022-02-12 08:37:40
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吴月柳 解答
2016-11-03 20:48
吴月柳 解答
2016-11-03 20:55