送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-11-08 08:09

是用的应收账款。但是金额较大,票特别多。我们把预收账款都改成应收款了。每个月的打款和开票都很多,我现在想查查之前的账做的对不对。

吴月柳 解答

2016-11-08 07:56

你好,你当时做的时候借方不是用应收账款吗?

吴月柳 解答

2016-11-08 10:44

那你改的时候怎么做的分录?

上传图片  
相关问题讨论
您好,就是按照项目核算,按照科目去对账,对发生额和期末余额
2022-02-12 23:03:28
财务章即可
2017-08-23 14:32:42
您好,主要是对每个客户的欠款或欠漂,或者是每个供应商的欠款欠票,也就是客户供应商的余额
2019-01-28 14:21:02
你好,这样做是可以的
2020-07-03 18:18:19
您好,您可以一月对一次,月结前,也可以一个季度即季度末核对; 希望能给您提供帮助。祝您工作顺利。
2019-09-25 00:51:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...