当月往来对账时,针对往来单位之前月份未做的账怎么处理?
激动的大地
于2022-11-12 17:01 发布 507次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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您好,就是按照项目核算,按照科目去对账,对发生额和期末余额
2022-02-12 23:03:28
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财务章即可
2017-08-23 14:32:42
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您好,主要是对每个客户的欠款或欠漂,或者是每个供应商的欠款欠票,也就是客户供应商的余额
2019-01-28 14:21:02
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你好,这样做是可以的
2020-07-03 18:18:19
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您好,您可以一月对一次,月结前,也可以一个季度即季度末核对;
希望能给您提供帮助。祝您工作顺利。
2019-09-25 00:51:10
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