老师:我们是中介服务汽行。1、6月份有一笔脚垫支出,借:受托代销商品60 贷:库存现金60,车子结算利润时收到的脚垫款做成560元了。2、7月份以前会计更证了做的凭证是:借:受托代销商品500 贷:待处理财产损益—待处理非资产损益500. ,我现在财接手,请问这个待处理财产损益怎么处理呢?
邈嫣雨灵
于2016-11-08 15:07 发布 991次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-11-08 15:57
第一笔分录就是相当于代购入,所以现金减少,收到时做成收回来560元了,然后才做的最后一笔待处理财产损益。请问老师:我们是中介服务,第一笔代购的脚 垫用这受托代销商品这个科目是不是不对哦?
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你好,这个账分录都错了,在收到受托代销商品时怎么是减少现金呢?这样做的相当于是购入。那你把这个待处理财务损益结转到营业外收入吧,调平就好了。
2016-11-08 15:38:17
你好,今年补做一笔分录即可 的
2022-01-15 21:32:46
您好
银行存和库存现金只要有收支就必须要写收付凭证 是的
2022-04-05 10:30:57
你好
和在一块就可以的
2021-01-16 15:00:29
借;现金 贷:管理费用
2020-06-04 15:53:19
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邈嫣雨灵 追问
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