送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-04-09 13:30

你好  需要做账的。到时消费要计入销售费用   

柳暗花明 追问

2021-04-09 13:44

凭证怎样做?会员卡余额消费391.31赠送余额消费58.69怎样做账?

meizi老师 解答

2021-04-09 13:49

 你好   借预收账款销售费用贷主营业务收入  应交税费-应交增值税  

柳暗花明 追问

2021-04-09 14:01

老师麻烦你把第一第二2个问题用金额写着发给我谢谢了

meizi老师 解答

2021-04-09 14:04

 你好    你200元的赠送金额   你要看你单独来处理    借:库存现金 2000
贷 :预收账款 2000    实际消费的金额 来做    借  预收账款391.31 销售费用58.69贷主营业务收入  应交税费        

柳暗花明 追问

2021-04-09 14:11

赠送200元还没做账

meizi老师 解答

2021-04-09 14:16

 你好   你不是赠送金额 已经 消费了吗 ?   消费后在做分录  

柳暗花明 追问

2021-04-09 14:21

老师赠送时不做账消费时再做账?

柳暗花明 追问

2021-04-09 14:25

我知道了谢谢

meizi老师 解答

2021-04-09 14:26

 是的。    平常 自己做登记 然后消费才是   视同销售处理  

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相关问题讨论
你好  需要做账的。到时消费要计入销售费用   
2021-04-09 13:30:45
同学你好 这个可以的 但是得做增值税的
2021-11-30 15:49:27
你好,应当是 借;库存现金或银行存款 贷;预收账款
2016-07-06 16:23:02
首先,会员充值时,会计分录是: 借:银行存款 贷:预收账款 当会员使用卡消费时,分录如下: 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税—销项税 这样处理,确保了收入和税务的正确记录。
2024-11-01 13:35:23
您好,规范操作应该确认收入处理。
2018-01-03 10:09:21
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