送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-04-10 17:35

 你好 你收到的发票 做费用或者成本去  ; 你开出去的 做收入      你们是没有付款和   收款 挂往来吗? 2.        主要看你业务是什么    才好判断 你说的做附件   

十年 追问

2021-04-10 17:38

我的意思是先挂往来,再用银行存款下往来科目?还是直接确认成本,银行存款减少?

meizi老师 解答

2021-04-10 17:41

 你好      可以的。  可以的。 你是为了方便对账这些的话 可以   这样处理。   先挂往来,再用银行存款下往来科目

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 你好 你收到的发票 做费用或者成本去  ; 你开出去的 做收入      你们是没有付款和   收款 挂往来吗? 2.        主要看你业务是什么    才好判断 你说的做附件   
2021-04-10 17:35:06
您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:管理费用等 贷:银行存款 对账单不需要做账务处理 新公司建账的话 都是0
2021-03-25 20:28:38
同学你好 这个按照明细来做就可以
2022-06-23 16:18:05
你好,一般的先粘发票再粘报销单,再由出纳粘银行回单
2019-06-24 10:56:04
你好,根据不同经济业务对应的原始单据分别做相应分录,自然就可以把不同单据整理出来的
2020-06-30 08:49:58
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