老师,1月付款2万元分录做的是,借:预付账款 应付账款 贷:银行存款 3月收到对方发票8万元,测绘费,因为公司就是测绘公司 小规模 那么这样就可以了吧,借主营业务成本 贷应付账款
羞涩的云朵
于2021-04-13 10:33 发布 633次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,同学,这样处理没有问题,可以不通过应付账款核算。
2024-07-12 11:14:46
同学你好,房租按期计入成本,贷方科目用应付账款。
2024-03-19 00:06:44
你好,你参考下
预付房租超过一年的,可以先计入“长期待摊费用”,然后按期分摊。
付房租时
借:长期待摊费用--房租
贷:现金(银行存款)
分摊费用
借:管理费用(或销售费用、制造费用等科目)--房租
货:长期待摊费用--房租
2、预付房租在一年以内的,如果需要分摊,可以先计入“其他应付款”,然后按期分摊。
付房租时
借:其他应付款--房租
贷:现金(银行存款)
分摊费用
借:管理费用(或销售费用、制造费用等科目)--房租
货:其他应付款--房租
3、预付房租在一年以内的,按照会计准则规定,可以一次性摊销
2024-03-18 22:36:30
根据权责发生制,借主营业务成本,贷应付账款,按月需要做这个。
2024-03-19 09:24:17
你好,同学,收到电费发票时需要冲销原计提的凭证,然后按发票重新记账。应该贷记预付账款,这样应付账款就平了。
2024-05-31 11:07:13
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