送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2021-04-14 20:59

同学你好,调整时,借:以前年度损益调整,正数或者负数,贷:应交税费-应交增值税-销项,正数或者负数。

学堂用户9855 追问

2021-04-14 21:36

税务局的以前申报表需要改么

王雁鸣老师 解答

2021-04-14 21:38

同学你好,最好更正申报处理。

学堂用户9855 追问

2021-04-15 00:06

如果差额是几十块钱,可以计入当期损益么?

王雁鸣老师 解答

2021-04-15 06:19

同学你好,如果就差几十块钱的话,可以记入当期损益。

学堂用户9855 追问

2021-04-15 08:13

会计分录怎么做?那计入当期损益,是不是不用改之前的申报表

王雁鸣老师 解答

2021-04-15 09:10

同学你好,分录,贷,应交税费-应交增值税-销项,贷,主营业务收入,负数。计入当期损益,不用改之前的申报表。

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