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学堂用户9855
于2021-04-14 19:55 发布 792次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2021-04-14 20:59
同学你好,调整时,借:以前年度损益调整,正数或者负数,贷:应交税费-应交增值税-销项,正数或者负数。
学堂用户9855 追问
2021-04-14 21:36
税务局的以前申报表需要改么
王雁鸣老师 解答
2021-04-14 21:38
同学你好,最好更正申报处理。
2021-04-15 00:06
如果差额是几十块钱,可以计入当期损益么?
2021-04-15 06:19
同学你好,如果就差几十块钱的话,可以记入当期损益。
2021-04-15 08:13
会计分录怎么做?那计入当期损益,是不是不用改之前的申报表
2021-04-15 09:10
同学你好,分录,贷,应交税费-应交增值税-销项,贷,主营业务收入,负数。计入当期损益,不用改之前的申报表。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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学堂用户9855 追问
2021-04-14 21:36
王雁鸣老师 解答
2021-04-14 21:38
学堂用户9855 追问
2021-04-15 00:06
王雁鸣老师 解答
2021-04-15 06:19
学堂用户9855 追问
2021-04-15 08:13
王雁鸣老师 解答
2021-04-15 09:10