单位新入职一员工,是从别单位借调过来的,1-3月份工资社保公积金在他原单位发放,但是这笔费用需要我们转给他原单位,请问这笔费用怎么做账?
瘦瘦的你
于2021-04-15 10:30 发布 724次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
相关问题讨论

只能做无票的费用支出处理。计入公司的无票的费用了。
2021-04-15 10:32:52

你好
借:管理费用—工资
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
其他应付款—个人社保
其他应付款—公积金
应交税金—个所税
缴纳社保
借:其他应付款—个人社保
管理费用—单位社保
贷:银行存款
2019-07-12 09:08:22

现在是不能这么处理的。
2018-08-08 11:22:56

你好,没有工资挂靠是吗。
2019-12-25 13:24:31

员工自己去缴纳,还是不缴纳;
1.员工不缴纳,就计入员工工资;
2.员工缴纳,把缴纳的证明给你,你也可以代扣代缴(按正常缴纳记账)。
2015-12-07 11:37:34
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