- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-07-12 09:08
你好
借:管理费用—工资
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
其他应付款—个人社保
其他应付款—公积金
应交税金—个所税
缴纳社保
借:其他应付款—个人社保
管理费用—单位社保
贷:银行存款
相关问题讨论
你好 参考 :
1.计提工资
借:管理/销售费用等贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:管理/销售费用等
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2020-12-11 13:33:59
这个是12月吗,这个12月错误吗,这个反结账去更正之后点财务报表更正按钮
2020-02-26 13:09:02
你好,可以补做。
2019-05-24 14:29:30
你好,可以一块计提上的
2020-06-09 11:16:36
补计提,借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-02-28 11:11:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息